Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-78.376,68 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-78.376,68 €
87,27%
-9.162,75 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.162,75 €
10,20%
-2.165,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.165,04 €
2,41%
-102,45 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-102,45 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 € |
03: Sonstige Transfererträge | 0 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 0 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -89.806,92 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -89.806,92 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -89.806,92 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -89.806,92 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -95.253,71 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -95.253,71 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |