Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-78.376,68 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-78.376,68 €
87,27%
-9.162,75 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.162,75 €
10,20%
-2.165,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.165,04 €
2,41%
-102,45 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-102,45 €
0,11%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -78.376,68 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.162,75 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.165,04 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -102,45 €
  • Summe
    -89.806,92 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 €
03: Sonstige Transfererträge
0 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
0 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-89.806,92 €
18: Ordentliches Ergebnis
-89.806,92 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-89.806,92 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-89.806,92 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-95.253,71 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-95.253,71 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €